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1、在本报销单中,详细列出了如下信息:单位名称:具体填写,例如XX公司,日期为20年月日。金额单位:以元为单位。姓名和职务:请填写相关人员的姓名和对应的职级,如张三,经理。出差事由:简要说明出差的主要原因,如参加行业会议。出差天数:***天数与实际天数,如***5天,实际4天。
2、交通费:飞机票2张,共计2000元;地铁票若干,共计100元。 住宿费:酒店费用共计3000元。 餐饮费:会议期间餐饮费用共计500元。 通讯费:出差期间通讯费用共计100元。***号码:000123456789,000987654321,000345678901等。审批意见:审批人:李四(部门经理)审批意见:同意报销,费用合理。
3、“金额”此处填写实际发生金额(***或收据金额)。“合计”各项费用合计填写***数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的,划S 线注销 “金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万,在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
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